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多稅種聯動監管下“業、財、法、稅”四維一體涉稅實操攻堅 上海:2025年12月16日
財務、稅務經理財務、稅務主管財務、稅務專員課程大綱一、稅務新政解析及征管態勢研判1. 最新常用稅收政策介紹與講解2.最新房產相關契稅、增值稅、土增稅變化與解析3.最新鐵路數電票與民航數電票變化與應對:逐步解析處理步驟4.最新稅收抵免政策解析與風險應對5.最新重組政策解析與風險應對6.三中全會體現的我國稅務趨勢7.數電票......
政策業務梳理暨匯算涉稅事項調整與補救 成都:2025年12月18日
第一部分:增值稅實施條例逐條精講(增值稅實施條例在12月18日開課前肯定出臺,具體內容根據實施條例確定)第二部分:稅收新政策★國務院令810號《互聯網平臺企業涉稅信息報送規定》★最高人民法院關于審理勞動爭議案件適用法律問題的解釋(二)★總局公告16號《關于互聯網平臺企業為平臺內從業人員辦理扣繳申報、代辦申報若干事項的公......
企業年終關賬財稅處理技巧與風險防范 廣州:2025年12月19日
每年一度的年終結算、年終關賬、年終清算、年終盤點、風險自查等一系列財稅處理事項,相當于是對財務人員的一次大考,加之社保入稅、個稅新政、減稅降費的不斷調整等一系列財稅變革,都會對年終關賬造成一定的影響。那么,面對如此多的工作項目、營商環境的變化,我們該如何正常、有序的開展年度關賬呢?如何才能有效的規避涉稅風險呢?如何才能......
增值稅法前瞻下的匯算清繳重構——規則解析、差異協同與最優規劃 成都:2025年12月18日
一、增值稅法及實施條例核心要點深度解析(條例出臺后做相應調整)1.實施條例正式稿核心變化對企業所得稅匯繳的直接影響2.納稅義務發生時點變化:增值稅應稅時點與所得稅收入確認的協調3.價外費用界定擴大:對所得稅收入總額的影響及合同條款優化建議4.進項稅額抵扣規則重構:與所得稅成本費用扣除的差異協調5.過渡期政策安排與匯繳準......
企業所得稅培訓內訓課程
企業所得稅匯算清繳實訓 主講:元老師
【課程大綱】前言:本課程屬于實操課,力求從根源、原理上找到問題的實質,理清解決問題的思路,水到渠成的解決本就不是問題的問題。第一講:回顧企業所得稅,透過文件看本質,正本清源找病根,解決問題不用愁1、正確認識企業所得稅,不是匯算清繳時才用得上。企業所得稅日常各個方面各個環節都能涉及到,平時不努力,匯算徒傷悲。2、企業所得......
企業所得稅自查(稽查)應對與風險管控 主講:劉老師
模塊一 收入1、企業資產評估增值是否并入應納稅所得額。2、企業從境外被投資企業取得的所得是否并入當期應納稅所得稅計稅。3、持有上市公司的非流通股份(限售股),在解禁之后出售股份取得的收入是否計入應納稅所得額。4、企業取得的各種收入是否存在未按權責發生制原則確認計稅問題。5、是否存在利用往來賬戶、中間科目如“......
企業所得稅匯算清繳從實操到籌劃、從核算到填表 主講:胡老師
講師講授、案例分析、討論提問、互動點評、課程總結課程大綱第一模塊 《企業所得稅年度納稅申報表》變化及年度新政解析填報(一)《企業所得稅年度納稅申報基礎信息表》變化及年度新政解析填報——國家稅務總局關于修訂企業所得稅年度納稅申報表的公告(國家稅務總局公告2020年第24號)(二)《納稅調整項目明細......
企業所得稅應納稅所得額的確認和計量 主講:王老師
本課程將通過講授加案例分析的形式,全面解讀最新的《中華人民共和國企業所得稅法》下企業所得稅應納稅所得額的確認和計量。為企業加強稅收工作及稅收籌劃打下堅實的政策依據基礎。通過本課程的學習,學員將全面掌握企業所得稅政策變化的影響與應用,準確完成企業所得稅應納稅所得額的確認和計量。本課程將結合最新稅收政策,對企業所得稅匯算清......
