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內部審計難點梳理與改善 上海:2025年05月08日
負責反舞弊、內部控制和內部審計部門的經理、主管和其他管理人員從事財務、內外部審計、風險管控以及紀檢監察人員課程收益幫助學員了解以風險為導向審計的背后邏輯和理論知識幫助學員更好的掌握實施以風險導向為目標的內審工作賦能學員專業勝任能力,培養訓練有素的風控內審人課程大綱第一模塊:以風險為導向的內部審計實踐指導理論現代審計模式......
企業內部審計公開課 上海:2025年05月09日
本課程以案說法,讓枯燥的審計知識、方法和技巧鮮活展現,針對不同的審計對象、有不同的審計方法,能在較短的時間內掌握審計技能,能有效建立、評價和改進企業的內部控制體系,從而全面提升學員的內部審計和風險控制的能力。培訓收益具體可以概括為以下幾點:1、 跳出原來混亂無章的工作狀態,建立科學先進的審計流程,重新審視和重整自己的工......
內部審計與反舞弊 上海:2025年05月15日
企業內部審計、內部控制部門負責人,擁有內部審計職能的紀檢監察部門負責人,從事內部審計、內部控制實務操作的部門主管及一般員工,其他對內部審計、內部控制感興趣的有識之士,以及想提高企業綜合管理能力的優秀積極人士。課程大綱第一章 舞弊定義及概述1、舞弊概念2、舞弊類型3、舞弊形式1、2、3、3.1資產侵占3.2腐敗3.3舞弊......
洞察風險、價值展現,管控視角下的內部審計實務 上海:2025年06月06日
羅馬非一日建成,轟然倒塌缺只需一瞬間。近年,諸多知名企業頻頻暴雷,諸如瑞幸、康美醫藥等國內知名企業相繼爆出財務造假事件,讓原本風光無限的企業一下跌至谷底。這也在為企業敲響警鐘,企業的成功靠降本增效、靠核心技術,但其必須有一個堅實的根基,即風險管理。沒有了好的風險管理體系,任何企業都難以長久地生存,其中,做好內部審計、建......
基于戰略的企業財務報表分析與風險防范 深圳:2025年05月08日
1、學會閱讀與分析三大報表,透過數據看管理;2、掌握公司財務分析的有效方法和工具,發現企業運作中的優劣所在;3、量化分析具體的財務數據,并結合企業整體戰略,為企業決策和管理提供有力的財務信息支持;4、找到企業運營的高風險區域、掌握改善現狀和防范風險的有效方法;5、擺脫數字和框架的束縛,跳出財務來看財務,從全新的角度審視......
全行業、全稅種稅務稽查風險防范暨反避稅實戰應對 北京:2025年06月21日
− 針對稅務管理的特點,建立常態化的稅務風險管理機制− 熟悉近期各行業稅負預警值,稅收風險規避主動化與可視化− 掌握稅務征管系統選案指標規則,做到業務與稅務平衡最佳− 了解稅務審計的關鍵業務,做好稅務主管機關的配合工作− 融入業務實質中,主動與業務部門配合做好......