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內審、內控機制創新及如何構筑風險管理體系防線 昆明:2025年05月17日
1、董事會、監事會成員,總經理、副總以及其他高級經營管理人員;2、負責內部控制和內部審計部門的經理、主管;3、財務總監、財務經理、財務主管、稅務經理、稅務主管、總會計師、稅務會計等具體操作人士。課程內容:第一部分、現代房地產企業風險管理體系構建1、國內外重大風險事件回顧案例分析:順馳神話破滅、安然事件、中航油事件2、財......
審計總監及審計業務骨干 昆明:2025年06月09日
1.審計總監、審計處長、審計項目經理、審計項目主管;2.審計系統領導及有審計工作經驗的業務骨干;3.各級行政企事業單位、院校、醫院等審計部門負責人等。培訓內容1. 內部審計國內外發展趨勢2. 內部審計管理3. 經濟責任審計4. 內部審計結果運用5. 內部控制的審計視角6. 內部控制及評價......
內部審計暨數字化時代的風險、內控、合規、法務、一體化管理專題研修班 昆明:2025年06月09日
習近平總書記在二十屆中央審計委員會第一次會議上強調指出,做好新時代新征程審計工作,必須苦練內功,堅持依法審計,做實研究型審計,打造經濟監督的“特種部隊”,更好發揮審計監督作用上聚焦發力,做到如臂使指、如影隨形、如雷貫耳。國有企業自2022年“合規管理強化年”以來,在合規管......
內部審計實務及技術方法創新 昆明:2025年06月09日
(一)內部審計理論與實務⑴內部審計基本理論與方法概述;⑵內部審計在風險管理、內部控制與治理中作用;⑶如何開展風險導向的內部審計;⑷內部審計有效性及質量控制;⑸舞弊調查與審計;⑹內部審計中關注的重點、難點問題。(二)審計技術創新⑴現代科學技術在審計中的運用;⑵現代審計方式方法的創新;⑶內部審計的溝通技巧;⑷審計取證的法律......
內部審計難點梳理與改善 昆明:2025年06月12日
內部審計正由傳統的財務審計向內控審計、管理審計與風險審計為重點的風險導向審計轉變。如何突破傳統審計障礙,精準把握審計脈搏,練就高超實戰技巧,是擺在內審人員面前的一道難題,您是否經常會碰到以下問題:企業內審工作繁多,如何抓重點凸顯審計價值?公司領導不重視內審,認為審計是成本中心,怎樣才能贏得領導支持?總覺得審計就是一份處......
強化從嚴治黨與黨風廉政建設暨紀檢監察干部核心業務能力提升專題研修班 昆明:2025年06月13日
(一)貫徹落實二十屆中紀委三次全會精神暨紀檢監察相關法規政策解讀1.習近平總書記關于黨的自我革命重要思想深刻內涵及其實踐要求;2.反腐敗斗爭面臨的新情況新動向及對善于斗爭提出的新要求;3.當前腐敗問題滋生的土壤和條件及對縱深推進反腐提出的新要求;4.新修訂的《中國共產黨紀律處分條例》解讀;5.《中國共產黨紀律檢查機關監......
國有企業合規管控暨經營管理合規管理合同合規管理及新《公司法》下國企依法治理與法律風險防范專題班 昆明:2025年06月24日
第一部分國有企業合規管控與法律風險防控一、戰略層面:依法治企,合規運營全面分析1.國有企業企合規風險防控政策導向與實踐及《中央企業合規管理辦法》解讀2.企業合規、內控和風險防范的戰略意義3.合規、法務、內控、風控之間的關系與聯動管理4.國有企業全面風險管理與重大經營事件報告制度5.合規管理環節:制度建設、機制運行、程序......
國有企業合規管理體系建設暨數字化時代下風險、內控、合規、法務一體化管理操作實務專題研修班 昆明:2025年07月09日
第一部分 國有企業合規管理操作實務1.強調合規管理的導向性,強化實施依法治企;2.建合規管理制度體系;3.合規審查高要求--明晰各部門合規審查職責和界限、進一步提升合規審查的剛性、完善合規審查閉環管理;4.優化監督追責機制;5.專章規定合規管理信息化;6.完善合規管理體系--組織、制度、流程、文化、保障;7.加強企業合......
內部控制培訓內訓課程
商業銀行內控執行力提升 主講:賈老師
第1章:商業銀行合規風險管理1.2019年金融工作和監管政策重點解讀與分享?2019年央行與銀保監會年度工作會議要點2.全面理解近期合規監管相關政策解讀與分享?近年監管活動的主線與脈絡?《進一步深化整治銀行業市場亂象的通知》?《關于開展“鞏固治亂象成果 促進合規建設”工作的通知》?《商業銀行合規......
集團管控:框架、模式和體系構建 主講:王老師
企業集團管控,即企業集團治理、管理和控制的結合。治理是企業集團發展之本。管理有方可以讓企業快速增長,控制合理才能讓企業健康發展。對于中國大型國有企業改革、民營企業運營模式升級、上市公司治理能力、風險和內控管理體系的優化和中國企業的國際化有著重大的基礎性意義,同時也解決了現今集團企業所面臨的困惑(集團總部發展戰略如何規化......
內控和風險管理實務-數字化內控預警 主講:付老師
2019年12月26日,為落實101號文件要求,國資委最新印發《2020年中央企業內部控制體系建設與監督工作有關事項》的通知,以“強內控、防風險、促合規”為目標,整合優化內控、風險、合規管理相關制度,完善內控缺陷認定標準、風險評估標準、合規評價標準,構建相互融合、協同高效的內控監督制度體系。從 ......