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內部審計與反舞弊 北京:2025年06月13日
內部審計作為企業內部獨立的監督職能代表者,能夠為企業創造價值,受到越來越多的重視。現在企業成立內部審計部門的也越來越多。如何系統有效的開展內部審計工作?內審部門的定位到底如何?具體審計工作應該如何開展?作為審計部門領導,如何適應潮流,開展反舞弊工作?或者在以后工作基礎上,做的更扎實,更有成效?同時,內部審計部門的一項重......
內部控制與內部審計 北京:2025年06月20日
無論是出于經營環境的急劇變化,還是企業自身的發展壯大,提高自身的風險防范與應對能力,毫無疑問,已經成為當今企業管理的重心之一。本課程用全新的內部審計與控制的理念和方法,一方面幫助學員發現企業內部的財務管理缺陷、項目管理缺陷、內部控制管理缺陷等,使內審人員真正成為企業所有者可以信任的“管家婆”,在......
企業內部審計及內部控制與財務風險管理 北京:2025年07月17日
財務報表的實質就是在以會計為文字,簡明扼要地闡述企業財務狀況和經營成果,數據中蘊含的海量信息不僅涉及企業的過去和現在,更重要的是向企業的經營管理人員和投資者昭示未來的發展趨勢,為企業經營管理人員制定和調整經營決策,提供重大的參考依據。真正理解和讀懂財務報表,是為作出正確經營決策和投資決策邁出堅實的第一步!2008年6月......
內部審計暨數字化時代的風險、內控、合規、法務、一體化管理專題研修班 西安:2025年05月27日
(一)內部審計工作理論基礎1.內部審計與外部審計的區別和聯系2.內部審計的職能與使命3.內部審計機構與人員職能4.用三種分類構建內部審計體系5.內部審計的5個階段的閉環管理6.信息化在內部審計中的應用(二)審計人員四能四會勝任力1、內部審計機構的設置原則2、多層級內部審計機構的管理方式3、審計人員四能四會勝任力1)遇事......
管理基本功系列——非財務經理的財務管理 上海:2025年07月16日
掌握重要的財務與稅務基礎知識全面理解三大財務報表所透露的企業經營信息系統了解企業財務運作體系、分析方法及管理控制重點,理性決策增強成本控制意識和數據分析能力強化現金流管理,提高資產周轉效率與財務安全掌握預算編制與跟蹤控制方法從財務視角解讀企業運作,增進與財務部門的共識和有效溝通培訓對象企業各部門經理與主管人員、銷售與采......
沙盤模擬《一線班組管理TWI》實戰訓練營 上海:2025年06月21日
第一天:1.序言1)什么是一線主管2)班組長的處境如何轉變成順境3)一線主管的角色認知及主要業務聯系4)管理者必備的2種知識,3個技能工作的知識 、職責的知識 、改善的技能 –JM、管理人的技能 –JR、指導的技能 --JI5)現場管理應具備的管理意識①顧客第一的思想②基于三現主義的現場管理③遵......