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內部審計暨數字化時代的風險、內控、合規、法務、一體化管理專題研修班 廣州:2026年04月07日
各企事業單位主管領導、董(監)事辦公室、總法律顧問、法律事務部、法務審計部、審計部、紀檢監察部、企業管理部、合同管理部、合規管理部、法務/風險合規部、風險控制部、人力資源部、財務部、綜合部等相關人員。課程大綱:(一)內部審計工作理論基礎1.內部審計與外部審計的區別和聯系2.內部審計的職能與使命3.內部審計機構與人員職能......
未來已來-應用智能內部審計:2021全面實踐智能內審與智能內審實操技能轉型提升 廣州:2026年04月16日
在目前大數據,云計算風起云涌的時代,內部審計如何跟上時代的潮流,做出轉型的動作,向智能內審轉型。國內銀行,保險及大型央企很多已在開始智能內審的實踐,內審人員如果不了解,不實踐智能審計,不久的將來,可能會失去審計的資格!如何系統有效的實施內部審計的轉型?如何借內審轉型之際更好的提升內審價值?如何應用最新工具和知識為內部審......
企業內部審計及內部控制與財務風險管理實務訓練 深圳:2026年04月11日
內部審計篇一、內部審計的基本概念(一)內部審計的概念1)概念2)目的3)內部審計與外部審計的比較(二)內部審計的發展階段1)控制2)控制結構3)企業風險4)企業風險管理流程(三)內部審計的角色1)監督者2)檢察員3)協助者4)咨詢師(四)內部審計過程1)理解期望2)分析經營狀況3)確認程序與風險4)分析程序與風險5)匯......
全過程預算績效管理、內部審計暨《政府會計準則》解讀專題培訓班 海口:2026年03月04日
根據新《預算法》、《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》和《財政部關于推進預算績效管理的指導意見》精神,地方各級預算單位要全面加強財政支出績效管理,增強支出責任和效率意識,提升政府的執行力和公信力,逐步健全重點民生政策和重大專項支出績效評價常態化機制,不斷擴大績效評價范圍,提高評價質量,強化結果應用,這些都是未來績效......
科學注塑及缺陷分析與對策 深圳:2026年03月06日
在注塑領域,企業常常面臨著產品缺陷頻發、工藝難以把控等問題,這不僅導致生產成本增加,還影響產品質量和市場競爭力。眾多工程師和相關人員缺乏系統學習注塑知識的途徑,難以從根本上解決生產中的難題。本課程將從科學注塑的底層邏輯出發,系統講解塑料高分子結構、注塑工藝參數等知識,針對常見注塑缺陷提供切實可行的解決方案,助力學員全面......
EVA(經濟增加值)業績考核理論與實務 上海:2026年03月02日
董事會成員、總經理、財務總監、財務經理、各業務部門經理 訓收益課程大綱:一.從利潤到EVA什么是EVA稅后凈營業利潤(NOPAT)與會計利潤有何區別稅后凈營業利潤的調整項都包括哪些?為什么調整后資本與資產負債表中的總資產有何不同選擇調整項目的原則案例分析:一國內知名家用電器企業的EVA考核方案二.加權平均資本成本率(W......
