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國有企業合規管控暨經營管理合規管理合同合規管理及新《公司法》下國企依法治理與法律風險防范 長沙:2025年12月23日
國有企業董事、監事、總經理、董秘及其他高層管理者;企業總會計師、財務總監、財務部門轉崗從事內部審計的負責人;各單位相關部門負責合同管理、審計合規、資產及債權管理、資本運營、法律法務、市場營銷、招標采購、基建工程等相關人員;風險、法務、內控合規部門,信息化建設部門等。課程大綱:第一部分:國有企業合規管控與法律風險防控一、......
內部審計與反舞弊實務 廣州:2025年12月11日
企業內部審計、內部控制部門負責人,擁有內部審計職能的紀檢監察部門負責人,從事內部審計、內部控制實務操作的部門主管及一般員工,其他對內部審計、內部控制感興趣的有識之士,以及想提高企業綜合管理能力的優秀積極人士課程大綱第一章 內審定義及未來轉變1.內部審計定義2.內審的底層邏輯2.1.審計能干什么?(審計定位三大階段)2.......
全國紀檢監察干部監督執紀精研業務強本領、淬火礪劍鑄鐵軍”專業能力提升研修班 廣州:2026年01月19日
《中華人民共和國監察法實施條例》已于2025年4月27日由國家監察委員會全體會議修訂通過,并自2025年6月1日起正式施行。這一實施條例意義重大,它進一步細化和明確了監察工作的各項規定,為監察機關依法履職提供了更為詳實、具體的操作指南,有力推進了監察工作的規范化、法治化、正規化進程,與國家大力推行的黨風廉政建設高度契合......
擁抱AI系列課程:DeepSeek賦能內部審計智能化轉型與實踐 上海:2025年12月20日
模塊一、DeepSeek賦能審計全流程智能化轉型實戰(一)AI大模型、DeepSeek與審計智能化轉型1.AI大模型的工作機制、對比分析2.DeepSeek的核心能力、優勢、部署與通用技能3.審計全流程智能化轉型路徑(1)從傳統抽樣審計到全量數據分析的范式轉變(2)AI驅動下的審計效率提升與風險覆蓋度擴展4.大模型在內......
Incoterms2020風險規避與進出口管理新趨勢 上海:2025年12月11日
改革開放40年,多位經濟學家總結為:“水大魚大”,我國進出口業務實現了飛速發展,中國的經濟地位不斷獲得提升。在面臨廣闊發展機遇的環境中,我們也看到了企業需要承擔的進出口風險。本課程重點分析在進出口中的國際貿易慣例、國際運輸風險、國際結算風險、通關放行后的海關稽查風險,幫助企業規范管理,化解風險,......
演講與表達技巧(1天) 北京:2025年12月24日
1. 生動演講與表達的秘訣如何克服緊張情緒高效進行演講與表達的原理:一個模型具有感染力的演講者的秘訣2. 走向巔峰:演講與表達的訓練如何給聽眾留下良好的第一印象是什么出賣了你:演講與表達的誤區如何構建你的演講結構:完美邏輯技巧引人入勝的開場白如何讓您走入聽眾的心:解決三個心理問題如何讓聽眾留下清晰的印象內容的展開:金字......
