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廈門內部控制制度培訓公開課
內部控制制度與風險管理培訓班 南寧:2025年06月09日
⑴企業內部控制理論與法規綜述;⑵內控制度的規范和指引;⑶風險管理及內部控制體系實施原則與重點;⑷風險管理及內控框架性要求;⑸建立企業內部控制的流程;⑹內控環境建設;⑺企業設計內部控制的風險控制;⑻內部控制的評價;⑼企業風險類別及其風險評估;⑽構建企業風險管理的關鍵成功要素;⑾風險管理的具體技巧及方法標準;⑿全面風險管理......
內部審計暨數字化時代的風險、內控、合規、法務、一體化管理專題研修班 廈門:2025年05月06日
(一)內部審計工作理論基礎1.內部審計與外部審計的區別和聯系2.內部審計的職能與使命3.內部審計機構與人員職能4.用三種分類構建內部審計體系5.內部審計的5個階段的閉環管理6.信息化在內部審計中的應用(二)審計人員四能四會勝任力1、內部審計機構的設置原則2、多層級內部審計機構的管理方式3、審計人員四能四會勝任力1)遇事......
新時代紀檢監察干部業務綜合能力提升與黨風廉政建設研修班 廈門:2025年05月12日
各級黨委、機關黨委、紀委、監察委相關領導及相關工作人員;各國有企事業單位負責黨委、紀委的領導,紀檢監察部門負責人、巡視辦、巡察辦負責人、基層黨支部紀檢委員代表及相關工作人員。課程大綱(一)貫徹落實二十屆中紀委四次全會精神專題(二)最新紀檢監察相關法規政策解讀專題1.《國有企業管理人員處分條例》(2024年)理解與適用解......
新財務規則框架下政府會計制度、工會會計制度規范操作及加強國有資產與數據資產管理專題培訓班 廈門:2025年06月08日
第一部分新修訂《事業單位財務規則》重點解讀及財務管理實務第二部分新修訂《行政單位財務規則》重點解讀及財務管理實務第三部分行政事業單位財務巡察審計常見問題及風險防范1.會計基礎相關問題審計案例分析及風險防范2.資金管理相關問題審計案例分析及風險防范3.資產管理相關審計案例分析及風險防范4.公務支出及相關支出費用審計案例分......
產品設計成本的先期策劃及控制(APDCP&C)實戰 深圳:2025年06月09日
1、產品設計成本的先期策劃(APDCP)概述1.1.企業在研發成本管理中存在的通?。ㄓ懻摚浚?. 2.項目小組中特別是研發人員的觀念、意識、行為1. 3.產品總成本構成內容圖1.4.按變動成本法計算的總經營成本圖2、產品設計的過程或流程2.1.產品創新與設計方法(PIDM)簡介2.2.產品創新與設計方法(PIDM)模型......
CPSM模塊一:供應管理核心 上海:2025年07月25日
一.尋源1.評估利益相關方需求,并納入尋源計劃中2.分析內部客戶要求的可行性,并給出建議3.分析商品或服務的潛在來源4.基于成本、時間、現有合同及競爭性投標,確定處理商品或服務請求的適合方法5.分析和制訂內部尋源或外部尋源策略6.確定和實施技術手段,支持供應管理7.通過識別、開發和執行尋源策略,整合支出8.實施戰略尋源......