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內部審計難點梳理與改善 上海:2025年05月08日
幫助學員了解以風險為導向審計的背后邏輯和理論知識幫助學員更好的掌握實施以風險導向為目標的內審工作賦能學員專業勝任能力,培養訓練有素的風控內審人課程大綱第一模塊:以風險為導向的內部審計實踐指導理論現代審計模式的演變風險導向審計目前面臨的問題與發展方向風險導向審計技術探討某國有大型企業風險導向審計實踐案例第二模塊:全面風險......
企業內部審計公開課 上海:2025年05月09日
內部審計與注冊會計師審計相比較,其審計目的更加多樣,審計涵蓋的范圍也更為寬廣,從而可以服務于管理層的管理目的,幫助管理層分析評價企業的內部控制流程,并就內部控制系統的優化提供管理建議。現代內部審計正從傳統的財務審計走向管理審計,當然經理人離任審計、年度績效評價審計、財務收支審計等傳統審計也依然活躍,但隨著環境的變化,內......
內部審計與反舞弊 上海:2025年05月15日
企業內部審計、內部控制部門負責人,擁有內部審計職能的紀檢監察部門負責人,從事內部審計、內部控制實務操作的部門主管及一般員工,其他對內部審計、內部控制感興趣的有識之士,以及想提高企業綜合管理能力的優秀積極人士。課程大綱第一章 舞弊定義及概述1、舞弊概念2、舞弊類型3、舞弊形式1、2、3、3.1資產侵占3.2腐敗3.3舞弊......
洞察風險、價值展現,管控視角下的內部審計實務 上海:2025年06月06日
08:30 入場及簽到09:00 課程開始,主持人致辭模塊一 企業內部審計的核心價值1. 為什么需要內部審計職能2. 近年重大企業財務舞弊案件解讀(康美醫藥,瑞幸咖啡,上海電氣等)3. 公司治理與內部審計4. 內部審計的職能與定位- 內審工作的發展- 企業內部審計職能發展趨勢- 行業內審標桿公司介紹(通用電氣、華為等內......
供應鏈管理下的采購成本控制 廣州:2025年07月11日
制造型企業總經理、副總經理、運營總監、生產總監、廠長;負責企業生產運營的管理者及相關職能工程師課程大綱第一單元 供應商的成本是如何算出來的1.如何獲得供應商真實成本構成的方法1.1如何分析供應商產品成本1.2如何分析供應商生產成本1.3如何分析供應商材料成本1.4如何界定固定成本與可變成本1.5如何利用盈虧平衡的方法來......
企業內控與風險管理之績效價值創造 上海:2025年07月11日
中小企業董事長、大型企業財務總監、大型企業風險管理者課程內容模塊一、國內外風險管理的前世今生深度剖析1. 關于確定性和不確定性的認知,不確定性創造可能性2. 管理企業和管理風險之間的聯系內部控制、企業管理、公司治理存在的意義3. 從內控到風控發展的三個階段階段1:內部控制案例導入內部控制五要素階段2:風險管理意義與關鍵......