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擁抱AI系列課程:DeepSeek賦能內(nèi)部審計智能化轉(zhuǎn)型與實踐 上海:2025年12月20日
隨著大智移云物等新技術的落地應用,我國的內(nèi)部審計實務經(jīng)歷了審計管理信息化、審計實務數(shù)字化、審計作業(yè)云化和智能化的發(fā)展階段。很多領先企業(yè)充分融合數(shù)據(jù)、技術、模型和模式,已經(jīng)步入了審計智能化的新形態(tài)。進入2025年,DeepSeek以其開源、低成本、自主可控,憑借多模態(tài)理解、動態(tài)推理與領域自適應能力,能夠為企業(yè)內(nèi)部審計的效......
國有企業(yè)合規(guī)管控暨經(jīng)營管理合規(guī)管理合同合規(guī)管理及新《公司法》下國企依法治理與法律風險防范 長沙:2025年12月23日
合規(guī)是現(xiàn)代企業(yè)必須堅守的社會責任與法治底線。強化合規(guī)管理與防控合規(guī)風險是國有企業(yè)推動合規(guī)經(jīng)營、促進依法合規(guī)運營、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展必然要求.近年來,國資委、財政部等相繼發(fā)布相關合規(guī)管理辦法等法規(guī)頒布實施等新要求,旨在構(gòu)建“強內(nèi)控、防風險、促合規(guī)”的“三合一”全面內(nèi)部控制體系。......
風險、合規(guī)、內(nèi)控一體化構(gòu)建與管理實戰(zhàn) 北京:2025年12月11日
CFO,首席財務官財務總監(jiān),財務高管財務、風險、內(nèi)控、合規(guī)、審計、法務等部門中層以上人員課程收益全面梳理“風險”、“內(nèi)控”、“合規(guī)”之間的關系,通過有效的風險管理組織架構(gòu)的設計,實現(xiàn)風險管理三道防線間的有效銜接從戰(zhàn)略風險、市場風險、運營風險、法律風......
智能化時代下國有企業(yè)法務、合規(guī)、風險、內(nèi)控、審計一體化管理暨國有企業(yè)合規(guī)管理體系建設操作實務高級研修班 北京:2026年01月27日
國務院國資委發(fā)布的《中央企業(yè)合規(guī)管理辦法》為建立健全合規(guī)管理體系提供了指引和方向,明確規(guī)定內(nèi)控風險合規(guī)法律應融合管控。在實務中,企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督體系還有審計的存在,應該要實現(xiàn)法務、合規(guī)、風險、內(nèi)控、審計一體化整合。如何在目前監(jiān)管體系建設的基礎上,做到一套流程制度應對多方監(jiān)管要求?在國資委大監(jiān)督體系的方針引領下,如何做出管理......
多稅種聯(lián)動監(jiān)管下“業(yè)、財、法、稅”四維一體涉稅實操攻堅 上海:2025年12月16日
一、稅務新政解析及征管態(tài)勢研判1. 最新常用稅收政策介紹與講解2.最新房產(chǎn)相關契稅、增值稅、土增稅變化與解析3.最新鐵路數(shù)電票與民航數(shù)電票變化與應對:逐步解析處理步驟4.最新稅收抵免政策解析與風險應對5.最新重組政策解析與風險應對6.三中全會體現(xiàn)的我國稅務趨勢7.數(shù)電票/電子稅務局的最新變化與應對措施8.數(shù)電票常見風險......
預算編制與預算控制實務 上海:2025年12月17日
完善的預算管理需要有完善的公司治理和內(nèi)部環(huán)境作支撐,需要有正確、可靠、合理的企業(yè)戰(zhàn)略作為引導,需要有扎實的內(nèi)部控制制度作為基礎,這樣才能發(fā)揮其重要的作用。因此,本課程除了完整介紹預算管理的內(nèi)容和相關方法,還將就預算推行過程中產(chǎn)生的各種問題,進行充分探討。課程收益深入理解全面預算的核心價值理解預算如何優(yōu)化資源配置,提升企......
