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企業內部審計及內部控制與財務風險管理高級研修班 杭州:2025年07月12日
企業風險管理人員,包括:董事會成員、監事會成員、審計委員會成員、公司高管;財務總監(CFO)、風險總監、內審總監;財務經理、會計經理;內控經理、內審經理;企業財務人員和內控、內審人員。課程收益:為幫助企業風險管理人員和內部審計人員系統掌握內部控制的重點難點問題,加強企業內部控制建設,有效防范企業風險。本次研修班邀請國內......
內部審計標準化流程和實戰技巧 杭州:2025年07月15日
近年來,隨著企業突飛猛進的發展,作為風險管理“三道防線”的最后一道防線,內部審計的地位得到大幅度的提升,進而帶來的是內部審計機構以及人員地位的改善與提高。但大多數企業的內審開展并不一帆風順,過程中正面臨許多棘手問題:內審流程難操作,或者流于形式,如何通過流程使工作更扎實、更有成效?實務工作中難抓......
內部審計難點梳理與改善 上海:2025年05月08日
負責反舞弊、內部控制和內部審計部門的經理、主管和其他管理人員從事財務、內外部審計、風險管控以及紀檢監察人員課程收益幫助學員了解以風險為導向審計的背后邏輯和理論知識幫助學員更好的掌握實施以風險導向為目標的內審工作賦能學員專業勝任能力,培養訓練有素的風控內審人課程大綱第一模塊:以風險為導向的內部審計實踐指導理論現代審計模式......
企業內部審計公開課 上海:2025年05月09日
一.引言:解開你對內審的困惑,接觸你工作的無力感內部審計定義內部審計和外部審計區別內部審計的困惑內部審計人員的無助內部審計的特性二.如何快速地建立一支有效的內審團隊內審部門應處于企業組織結構的什么位置內部審計部門的工作范圍、重點以及作用與功效內審成員需要具備的才能內審成員的來源案例判斷-是否屬于內部審計范疇內審人員日常......
卓越精益敏捷供應鏈管理訓練營之采購與供應鏈風險管理 深圳:2025年05月17日
第1章 采購與供應鏈風險識別1.1風險的定義1.2風險的后果1.3如何進行采購與供應鏈風險識別?1.4采購與供應鏈風險分類1.5如何識別內部風險?1.6如何識別宏觀環境風險?第2章 采購與供應鏈風險評估2.1如何進行風險和脆弱性評估?2.2 如何運用定性工具和技術?2.3 統計學(定量)工具和技術2.4 風險等級簿的使......
狼性銷售精英魔鬼特訓 深圳:2025年05月10日
打造像狼一樣具有默契及超強執行力的銷售團隊!打造像狼一樣具有敏銳嗅覺獲取客戶信息的銷售精英!打造像狼一樣具有鍥而不舍緊盯目標直指成交的銷售精英!打造像狼一樣具有主動出擊團結協作的銷售精英!打造像狼一樣具有強猛攻擊技能的專業銷售精英!打造像狼一樣具有高度團隊忠誠度的銷售精英!課程受眾:一線銷售人員、銷售精英、銷售經理、營......